集团严酷遵照离任审计事情计划,扎实推进审计实验事情,围绕评价经济责任推行、核实财务信息真实性等焦点目的,周全开展各项审计使命。
在详细实验历程中,重点开展了三方面事情。一是财务信息真实性核查,完成离任职员任期内财务报表、记账凭证等资料的交织比对,累计审查2023年-2024年原始会计凭证437余份,核对银行账户生意纪录千余条,通过签署的条约、开具的发票与资金流水三方匹配,确认主营营业收入入账真实,同步对用度报销、往来款子举行重点审查,重点核查审批流程是否完整;二是重大经济决议合规性审计,调取重大经济决议文件聚会纪要,审查任职时代内 22份营业条约;审核营业条约规范性及签署的规范性以及准确性;三是审查薪酬福利治理,专项核查任期内60余份人为表及福利发放表,严酷跟踪审批流程完整性,确保员工权益落实到位。阻止现在,审计事情已取得阶段性效果,起源掌握了离任职员任期内经济责任推行情形,后续将深化公司重大决议审计,开展访谈等方法一连推进审计事情,确保审计结论客观准确。
离任审计事情不但是监视与磨练,更是对企业治理系统和内控机制的一次深度梳理。通过本次扎实的核查与系统性剖析,为审计报告披露提供了坚实的数据支持。集团将继续秉持"以审促建、以审促改"的理念,提升治理效能,让每一份经济责任都经得起时间磨练,让每一次履职尽责都成为推动企业高质量生长的基石。